Detail faktúry 045/2023
- Číslo faktúry:
- 045/2023
- Popis plnenia:
- odb.poukážky Položky: odb.poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
- Cena:
- 250,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO:
- 169111
- Adresa:
- Konštantínova 3, 08177 Prešov
- Dátum doručenia:
- 7. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 54230007